Procedimiento correcto para la baja de impuestos (IVA/Retenciones) contra pago en bancos

Buenas tardes. por favor requiero de su ayuda para validar el proceso contable ideal dentro del sistema al momento de realizar la declaración mensual de IVA o la anual de Renta.

Específicamente, busco la metodología recomendada para dar de baja los saldos de las cuentas de impuestos (IVA Cobrado, IVA Pagado, Retenciones en la fuente y de IVA) de modo que el asiento de cierre coincida exactamente con el egreso bancario realizado.

Agradezco de antemano sus consejos sobre cómo realizan este cuadre para que la parte fiscal y la contable queden perfectamente sincronizadas.

Hola,

  1. Los asientos contables se registran en CONTABILIDAD / ASIENTOS
  2. Nosotros no ofrecemos consejo ni capacitación contable ni tributaria. Sugiero consultar con un contador.

Saludos